| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371296 | 62087187368 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 69,350.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 371297 | 62087254519 |
|
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนาแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง | 845,000.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 371298 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อบริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ สถานีตรวจสอบน้ำหนักเพชรบุรี (ขาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,247.08 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 371299 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,656.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 371300 | 62087271759 |
|
ซื้อน้ำยาสำหรับงานเจาะเสียบเหล็ก Epoxy DB 25 จำนวน 40 อัน | 12,400.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 371301 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 143,000.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 371302 | 62087182941 |
|
ซื้อยาง เพื่อใช้กับรถปิคอัพกู้ภัยยี่ห้อ TOYOTA รุ่น TFR87JEQN4 หมายเลข 44-1019-19-6 | 16,800.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 371303 | 62087200864 |
|
จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์อาคารเฉลียววัชรพุกก์ หมายเลขเครื่อง 77E3705 ซึ่งเกิดจากพบว่าอุปกรณ์ชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมานาน | 261,615.00 | 14/08/2562 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 371304 |
|
งานจ้างถางป่า (Clearing) จำนวน 1 รายการ | 388,770.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 371305 | 62087127873 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER 3.0V 4x4 A/T หมายเลข 21-6518-15-4 | 6,066.91 | 13/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 371306 |
|
จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลข 82-6065-01-1 (งานเงินทุนฯ) | 25,920.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 371307 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 4,580.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 371308 | 62087158820 |
|
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข 7440-005-00024-58R ใช้งานในส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน | 6,420.00 | 14/08/2562 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 371309 | 62087178133 |
|
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้งานในส่วนการเงินและบัญชี | 5,400.00 | 14/08/2562 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 371310 | 62087265431 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 136,440.00 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||